Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. art. 82, 165, 167, ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 173, 175 ust. 1, art. art. 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 643 765 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13 643 765 zł,

według załącznika Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 319 711,

w tym:

- wydatki bieżące – 12 860 875 zł,

- wydatki majątkowe – 1 458 836 zł,

według załącznika Nr 2.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Planowany deficyt budżetu w wysokości 675 946 zł postanawia się pokryć przychodami z:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 624 036 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 910 zł.

5. Spłata I raty zobowiązania z 2006 r. w kwocie 50 000 zł z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz kredytu na termomodernizację budynku Urzędu w kwocie 75 891 zł, nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 90 000 zł,

- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 27 500 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 231 179 zł oraz wydatki w kwocie 230 165 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości 440 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 624 586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

w kwocie 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 880 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 19 020 zł, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 8. Dochody w kwocie 57.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- na kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie planowanego w 2009 r. deficytu budżetu – 624.036 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

- zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych, według załącznika Nr 2,

- spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 – zestawienie wydatków – plan na 2009 rok oraz załącznikiem Nr 3 - Budżet gminy na 2009 rok – zbiorczo,

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi do wysokości wynikającej z limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, według załącznika Nr 5a,

- do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 500 000 zł,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,

- do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 1

do uchwały nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW – plan na 2009 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Plan dochodów ogółem na 2009 rok

w tym dochody:

bieżące

majątkowe

w tym

inwestycyjne

I. Dochody z podatków i opłat ogółem

w tym:

- podatek od nieruchomości - § 0310

- podatek rolny - § 0320

- podatek leśny - § 0330

- podatek od środków transportowych -

§ 0340

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacony w formie karty

podatkowej - § 0350

- podatek od spadków i darowizn - § 0360

- wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

- wpływy z opłaty targowej - § 0430

- opłata od posiadania psów - § 0370

- podatek od czynności cywil.-prawn. §0500

- odsetki - §0910

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

756

2 757 800

1 769 000

826 000

29 850

54 600

5 000

200

26 000

700

100

45 000

1 350

2 757 800

1 769 000

826 000

29 850

54 600

5 000

200

26 000

700

100

45 000

1 350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych –

§ 0010

- podatek dochodowy od osób prawnych –

§ 0020

756

756

669 141

665 941

3 200

669 141

665 941

3 200

-

-

-

-

-

-

III. Dochody z majątku gminy (1+2+3)

w tym:

1) z najmu i innych usług,

w tym:

- gospodarka mieszkaniowa

- administracja publiczna

- oświata i wychowanie

2) wpływy z opłat za wieczyste

użytkowanie nieruchomości

700

750

801

010

40 400

37 100

5 300

14 800

17 000

3 300

40 400

37 100

5 300

14 800

17 000

3 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Pozostałe dochody własne ogółem, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego

- wpływy kosztów upomnienia

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych – gminnych

- odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych szkół

oraz GOPS Jaświły

- różne rozl. z lat ubiegł.w szkołach

- zwrot rozlicz. za energ. elektr. z lat ub.

- prowizja gminy od zrealizowanych

dochodów budżetu państwa z tytułu zadań

zleconych

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

- odpłatność za usługi opiekuńcze

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

- 50% wpłat z tytułu odzyskanych zaliczek

alimentacyjnych

- odpłatność uczniów za udział w zimowisku

- rozliczenia za energ. elektr. z lat ubiegłych

- odpłatność za wydane umundurowanie

600

756

750

801

852

801

750

750

852

756

852

852

852

854

900

754

134 650

3 500

1 450

19 750

2 800

300

2 800

7 200

400

550

57 000

12 000

18 500

1 000

2 600

4 800

-

134 650

3 500

1 450

19 750

2 800

300

2 800

7 200

400

550

57 000

12 000

18 500

1 000

2 600

4 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Dotacje celowe (1+2)

w tym:

1) na zadania własne

z tego:

- na modernizację drogi rolniczej dojazdowej w Dolistowie Nowym

- program „Posiłek dla potrzebujących”

- zasiłki okresowe

- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej

- dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodoc.prac.

- realizacja usług społecznych w ramach

dotacji z Programu Integracji Społecznej

2) na zadania zlecone,

z tego:

- administracja publiczna

- dotacja na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadcz.

- świadczenia rodzinne

600

852

852

852

801

852

750

751

852

852

852

852

2 480 519

525 592

-

139 000

219 000

62 000

3 000

102 592

1 954 927

76 000

927

75 000

55 000

8 000

1 740 000

2 480 519

525 592

-

139 000

219 000

62 000

3 000

102 592

1 954 927

76 000

927

75 000

55 000

8 000

1 740 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI. Subwencja ogólna,

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla

gmin

3. Część wyrównawcza

758

758

758

7 561 255

3 972 253

187 789

3 401 213

7 561 255

3 972 253

187 789

3 401 213

-

-

-

-

-

-

-

-

O G Ó Ł E M D O C H O D Y

13 643 765

13 643 765

-

-

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W - plan na 2009 rok

(w złotych)

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Plan na 2009rok

(rubr. 5+10)

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki w tym:

wynagrodz.

§ 4010

§ 4040

§ 4100

§ 4170

pochodne

od wynag.

§4110, §4120

§ 4140

dotacje

wydatki na

obsługę

długu

majątko-

we

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

01010

01030

01095

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Izby rolnicze

Pozostała działalność

726 670

710 150

16 520

-

16 520

-

16 520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

710 150

710 150

-

-

710 150

710 150

-

-

600

60016

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne powiatowe

837 500

300 000

537 500

300 000

300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

537 500

-

537 500

537 500

-

537 500

700

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 419 955

1 419 955

1 384 955

1 384 955

5.000

5.000

755

755

-

-

-

-

35 000

35 000

35 000

35 000

710

71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

15 000

15 000

15 000

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

75011

75020

75022

75023

75075

75095

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Starostwa powiatowe

Rady gmin

Urzędy gmin

Promocja jed. samorz. terytorial.

Pozostała działalność

1 689 550

76 000

-

67 500

1 364 450

22 200

159 400

1 602 464

76 000

-

67 500

1 277 364

22 200

159 400

906 614

58 814

-

-

791 900

5 000

50 900

175 570

10 320

-

-

150 950

-

14 300

5 000

-

-

-

-

5 000

-

-

-

-

-

-

-

-

87 086

-

-

-

87 086

-

-

87 086

-

-

-

87 086

-

-

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.

Urzędy naczelnych org.władzy

państ.kontroli i ochrony prawa

927

927

927

927

789

789

138

138

-

-

-

-

-

-

-

-

754

75412

75495

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Pozostała działalność

195 814

195 814

-

195 814

195 814

-

78 750

78 750

-

13 364

13 364

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

756

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOS. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

40 000

40 000

40 000

40 000

38 000

38 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

757

75702

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościow.

kredytów i pożyczek j.s.terytor.

2 300

2 300

2 300

2 300

-

-

-

-

-

-

2 300

2 300

-

-

-

-

758

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe, w tym

- rezerwa ogólna

- rezerwa na wydatki związane

z zarządzaniem kryzysowym

117 500

117 500

90 000

27 500

117 500

117 500

90 000

27 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

80103

80110

80113

80114

80146

80148

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w SP

Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Stołówki szkolne

Pozostała działalność

5 348 107

2 711 191

272 010

1 170 762

700 544

177 330

21 350

224 660

70 260

5 348 107

2 711 191

272 010

1 170 762

700 544

177 330

21 350

224 660

70 260

3 031 300

1 722 520

152 360

788 050

146 950

109 300

-

106 900

5 220

561 897

320 771

29 590

145 812

25 394

20 230

-

19 160

940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

85153

85154

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 000

5 000

57 000

62 000

5 000

57 000

8.000

-

8.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

85212

85213

85214

85215

85219

85228

85295

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rentowe z ub. społecznego

Składki na ub.zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki .na ubezp. emeryt. i rent.

w tym:

- odpł. za pobyt w DPS

- zasiłki stałe

- zasiłki okresowe

- zasiłki celowe i pomoc w naturze

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalist.

usługi opiekuńcze

Pozostała działalność, w tym:

- realizacja programu rządowego

„Posiłek dla potrzebujących” z dotacji celowej

- dofinansowanie programu ze środków własnych gminy

- realizacja Programu Integracji Społecznej

2 833 353

1 740 000

8 000

429 000

100 000

75 000

219 000

35 000

30 000

184 370

150 391

291 592

139 000

50 000

102 592

2 833 353

1 740 000

8 000

429 000

100 000

75 000

219 000

35 000

30 000

184 370

150 391

291 592

139 000

50 000

102 592

291 339

37 958

-

-

-

-

-

-

-

141 650

111 731

-

-

-

-

53 905

7 025

-

-

-

-

-

-

-

26 220

20 660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

85401

85412

85415

85446

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Pomoc materialna dla uczniów

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

262 335

169 415

23 280

68 430

1 210

262 335

169 415

23 280

68 430

1 210

137 450

126 700

10 750

-

-

25 645

23 715

1 930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

90003

90015

90095

GOSPODARKA KOMUNAL.

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

239 600

60 000

159 600

20 000

239 600

60 000

159 600

20 000

9 000

9.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

92109

92116

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICT.NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Biblioteki

529 100

419 100

110 000

440 000

330 000

110 000

-

-

-

-

-

-

440.000

330 000

110 000

-

-

-

89 100

89 100

-

89 100

89 100

-

O G Ó Ł E M

14 319 711

12 860 875

4.506 242

831 274

445 000

2 300

1 458 836

1 458 836

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009r.

BUDŻET GMINY NA 2009 rok – zbiorczo

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. DOCHODY

W tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

II. PRZYCHODY

W tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych

- z kredytu długoterminowego

13 643 765

13 643 765

-

801 837

177 801

624 036

III. WYDATKI

W tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

IV. ROZCHODY

W tym:

- spłata zobowiązania

z 2006r. zaciągniętego

w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej na zakup oczyszczalni ścieków

- spłata kredytu z 2006 na termomodernizację Urzędu

14 319 711

12 860 875

1 458 836

125 891

50 000

75 891

Razem I + II

14 445 602

RAZEM III + IV

14 445 602

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2009 stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 675 946 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 624 036 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51 910 zł.

II. Pozostała kwota przychodów w wysokości 125 891 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, którymi są:

- spłata I raty zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie 50 000 zł, powstałego w roku 2006 z tytułu zakupu oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe,

- spłata kredytu z 2006 r. w kwocie 75 891 zł zaciągniętego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Z a ł ą c z n i k Nr 4

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2009 rok.

( w złotych)

Dział

Rozdz.

Nazwa

działu -

rozdziału

DOCHODY

WYDATKI

w tym:

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Plan na

2009 rok

Plan na

2009 rok

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

010

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

76.000

76.000

76 000

76 000

58 814

58 814

10 320

10 320

8.000

8.000

751

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

927

927

927

927

789

789

138

138

-

-

852

85212

85213

85214

85228

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent. z ub.społeczn.

Składki na ub.zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emeryt. i rentowe

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 878 000

1 740 000

8 000

75 000

55 000

1 878 000

1 740 000

8 000

75 000

55 000

84 398

37 958

-

-

46 440

15 585

7 025

-

-

8 560

2 000

1 000

-

-

1 000

O G Ó Ł E M

1 954 927

1 954 927

144 001

26 043

10.000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 5

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009r.

(w złotych)

Nazwa zadania

inwestycyjnego i

jego lokalizacja

Rok

rozp.

zak.

Wartość kosztorys.

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki do końca 2008r.

Środki

wynikające

z planu na

2009r.

ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki

własne

budżetu

Środki z

własnych

funduszy

celowych

Środki do pozyskania

ze UE*

Kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach

dz. 010, rozdz. 01010

2009

2010

5 637 558

56 300

2 840 599

710 150

-

2 130 449*

-

2 740 659

2. Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodar. terenów wokół budynków

i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa,

dz. 921, rozdz. 92109

2009

2010

435 386

-

356 400

89 100

-

267 300*

-

78 986

3. Zakup działki przeznaczonej na powiększenie boiska sportowego

dz. 700, rozdz. 70005

2009

35 000

-

35 000

35 000

-

-

-

-

RAZEM

6 107 944

56 300

3 231 999

834 250

-

2 397 749*

-

2 819 645

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.

Wyszczególnienie

Łączna wartość projektu w zł

Nakłady

poniesione

Nakłady w latach 2009-2011 wg źródeł finansowania

Ogółem

w tym:

do końca 2008 r.

Źródła finansowania

Rok

2009

Rok

2010

Rok

2011

Środki własne gminy

Środki z Unii Europejskiej

Środki z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007- 2013

5 637 558

1 409390

4 228 168

-

56 300

Ogółem

2 840 599

2 740 659

-

Oś priorytetowa:

3. Jakość życia na obszarach wiejskich

i różnicowanie gospodarki wiejskiej

a) środki własne

710 150

685 165

-

Działanie:

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

b) dotacja z budż.państwa

-

-

-

Nazwa Projektu:

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach:

Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków

w Jaświłach

Dz. 010, rozdz. 01010

c) środki z Unii Europejskiej

2 130 449*)

2 055 494

-

Okres realizacji projektu:

2009- 2010

d) inne

-

-

2

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007- 2013

435 386

108 847

326 539

-

-

Ogółem

356 400

78 986

-

Oś priorytetowa:

3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

a) środki własne

89 100

19 747

-

Działanie:

Odnowa i rozwój wsi

b) dotacja z budż.państwa

-

-

-

Nazwa Projektu:

Modernizacja obiektów pełniących funkcję ośrodków kultury wraz z zagospodarowaniem terenów wokół budynków i zakupem wyposażenia we wsiach: Bobrówka, Brzozowa,

Dz. 921, rozdz. 92109

c) środki z Unii Europejskiej

267 300*)

59 239

-

Okres realizacji projektu:

2009 - 2010

d) inne

-

-

-

O G Ó Ł E M

6 072 944

1 518 237

4 554 707

-

56 300

a) środki własne

b) środki z UE

Ogółem

799 250

2 397 749*)

3 196 999

704 912

2 114 733

2 819 645

-

-

-

*) Kwoty przewidziane do pozyskania w 2009 roku zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zatwierdzeniu projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 6

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Plany finansowe rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

( w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki i określenie

rachunku dochodów własnych

Stan środków

obrotowych na

1.01.2009r.

Dochody na 2009r.

Wydatki na 2009r.

Stan środków

obrotowych na

31.12.2009r.

1

2

3

4

5

6

7

1

3.

801-80195

801 – 80148

Zespół Szkół w Jaświłach – pozostała działalność

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

- stołówki szkolne

995

990

6 549

224 630

6 650

223 515

894

2 105

OGÓŁEM

1 985

231 179

230 165

2 999

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski


Z a ł ą c z n i k Nr 7

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2009r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

(w złotych)

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

330 000

2.

921

92116

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

110 000

R A Z E M

440 000

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 8

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych

na rok 2009.

(w złotych)

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji

z budżetu

Przeznaczenie dotacji

1. Starostwo Powiatowe w Mońkach

2. Starostwo Powiatowe

w Mońkach

3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

100 000

437 500

87 086

Modernizacja dróg powiatowych

położonych na terenie Gminy Jaświły

- dz. 600, rozdz. 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356 B Brzozowa – Bobrówka

- dz. 600, rozdz. 60014

Udział gminy w realizacji 2 zadań wspólnych w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” –część II, administracja samorządowa – 69849 zł oraz Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – 17 237 zł.

- dz. 750, rozdz. 75023

RAZEM

624 586

X

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 9

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Kwoty dotacji z budżetu dla innych podmiotów

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2009.

(w złotych)

Nazwa i adres podmiotu

Kwota dotacji

z budżetu

Przeznaczenie dotacji

1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

5 000

Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”

w dz. 750, rozdz. 75075

Razem

5 000

x

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Z a ł ą c z n i k Nr 10

do uchwały Nr XXI/99/08

Rady Gminy Jaświły

w sprawie budżetu na 2009 rok.

Zestawienie przychodów oraz wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. ( w złotych)

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 11 658

2. Przychody ogółem - 10 880

w tym:

1) przelewy od wojewodów i wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska - 10 260

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 620

3. Wydatki ogółem - 19 020

w tym:

1) urządzenie i utrzymanie placów zieleni, zadrzewień i

zakrzewień - 1 900

2) edukacja ekologiczna, propagowanie działań

proekologicznych - 2 000

3) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem

odpadów - 15 000

4) prowizja bankowa - 120

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 3 518

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jaświłach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusław Rutkowski

Wprowadzający: Bogusław Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Ryszard Prolan

Data publikacji: 2009-01-05